7月9日,集團公司法務審計部赴司屬銅陵市綜合交通投資集團國際貿易有限公司開展內部審計工作,并組織召開審計見面會。集團法務審計部、銅陵市綜合交通投資集團國際貿易有限公司部門負責人汪祥、業務人員及安徽藍天會計師事務所參加會議。
會上,汪祥介紹了公司的發展歷史、組織架構、歷年經營情況及發展方向等情況。
隨后,法務審計部介紹了此次審計的時間安排、審計范圍及審計內容,宣讀了審計“四嚴禁”和“八不準”的工作紀律和要求,并指出,內部審計是完善企業內控體系、筑牢經營風險防線的重要抓手,本次審計旨在推動子公司規范運營、提升管理質效、提高經營效益、強化風險防控。希望國貿公司全力支持、主動配合審計各項工作,保障審計任務有序推進。
交投國貿公司表示,將堅決配合此次審計工作,主動加強與審計組溝通對接,嚴格按照要求完整、及時提供相關資料,確保內部審計工作順利完成,以審計整改賦能企業高質量發展。